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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2449 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 12/04/2025 PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO GRUPO CONVIVER PARA BAILE. 37,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 12/04/2025 PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO GRUPO CONVIVER PARA BAILE. 37,00
14/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 37,00
17/04/2025 Pagamento de Empenho 2449/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.