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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2995 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A ERECHIM/RS NOS DIAS 06 E 07/05/2025 PARA ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO NO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS. 223,00 223,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A ERECHIM/RS NOS DIAS 06 E 07/05/2025 PARA ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO NO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS. 223,00
05/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/1604, 4/8114 E E/2062. 223,00
14/05/2025 Pagamento de Empenho 2995/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 223,00
TOTAL 223,00 223,00 223,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.