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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2996 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORTA SEMI OCA - COMPLETA PINUS 468,00 468,00
1.00 BRITA N 1 180,00 180,00
1.00 CAIXA DE DESCARGA - BR ALUMASA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS QUE SERÃO EFETUADOS NO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA. 52,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 PORTA SEMI OCA - COMPLETA PINUS BRITA N 1 CAIXA DE DESCARGA - BR ALUMASA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS QUE SERÃO EFETUADOS NO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA. 700,00
05/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1276. 700,00
14/05/2025 Pagamento de Empenho 2996/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.