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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3167 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ESPATULA - INOX 11,99 35,97
1.00 ESPATULA 12,99 12,99
2.00 PORTA ACETONA 17,99 35,98
5.00 PALITO PARA UNHA 1,00 5,00
5.00 PROTETOR - DESCARTÁVEL BACIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE PINTURA COM AS ADOLECENTES DO SCFV. 0,50 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 ESPATULA - INOX ESPATULA PORTA ACETONA PALITO PARA UNHA PROTETOR - DESCARTÁVEL BACIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE PINTURA COM AS ADOLECENTES DO SCFV. 92,44
13/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 55633. 92,44
TOTAL 92,44 92,44 0,00
SALDO A PAGAR 92,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.