Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3187 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO |
Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. ART VISTORIA E LAUDO TECNICO 05 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO CAMPOS BORGES PROGRAMA A CASA É SUA. |
103,03 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2025 |
REF. ART VISTORIA E LAUDO TECNICO 05 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO CAMPOS BORGES PROGRAMA A CASA É SUA. |
103,03 |
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13/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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103,03 |
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16/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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103,03 |
TOTAL |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.