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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3224 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VENENO - SPILL 100ML 25,00 25,00
2.00 VENENO - GRÃO VERDE 10,00 20,00
1.00 PULVERIZADOR 79,00 79,00
1.00 SUBSTRATO 29,90 29,90
2.00 ESGUICHO - COM ENGATE 8,00 16,00
2.00 ADAPTADOR - FEMEA 4,00 8,00
2.00 FLOREIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTROLE DE PRAGAS NO PÁTIO DO GINÁSIO DO CRAS. 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 VENENO - SPILL 100ML VENENO - GRÃO VERDE PULVERIZADOR SUBSTRATO ESGUICHO - COM ENGATE ADAPTADOR - FEMEA FLOREIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTROLE DE PRAGAS NO PÁTIO DO GINÁSIO DO CRAS. 227,90
TOTAL 227,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 227,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.