3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARACHOQUE
1.764,00
1.764,00
1.00
MOLDURA FAROL
450,00
450,00
1.00
FAROL DIREITO
260,00
260,00
1.00
FAROL ESQUERDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
PARACHOQUE MOLDURA FAROL FAROL DIREITO FAROL ESQUERDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.734,00
16/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/60702131.
2.734,00
23/05/2025
Pagamento de Empenho 3271/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.734,00
TOTAL
2.734,00
2.734,00
2.734,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.