Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3300 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CIMENTO - 50 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA O CONSERTO DE CALÇADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. |
52,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
CIMENTO - 50 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA O CONSERTO DE CALÇADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. |
104,00 |
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20/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1285. |
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104,00 |
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TOTAL |
104,00 |
104,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
104,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.