Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NATALINO AUGUSTO MARQUES FUCHS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3309 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 20/05/2025 PARA AUDIENCIA JUNTO A PROMOTORIA PUBLICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. |
37,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 20/05/2025 PARA AUDIENCIA JUNTO A PROMOTORIA PUBLICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. |
37,00 |
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20/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/2885. |
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37,00 |
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23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3309/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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37,00 |
TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.