Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TIAGO MACHADO BURTET |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3326 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO
Finalidade: REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA PRÉDIO DO CRAS NA MATRICULA 4.523. |
119,38 |
119,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO
Finalidade: REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA PRÉDIO DO CRAS NA MATRICULA 4.523. |
119,38 |
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20/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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119,38 |
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22/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3326/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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119,38 |
TOTAL |
119,38 |
119,38 |
119,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.