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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3351 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LIQUIDO DE FREIO 45,00 90,00
1.00 CILINDRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDO DO FREIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS INE1200, UTILIZADA PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. 880,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 LIQUIDO DE FREIO CILINDRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDO DO FREIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS INE1200, UTILIZADA PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. 970,00
TOTAL 970,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 970,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.