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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3393 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA/RS NO DIA 23/05/2025 PARA CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E PAIS EM VISITA A FILHAS EM ABRIGO. 74,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA/RS NO DIA 23/05/2025 PARA CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E PAIS EM VISITA A FILHAS EM ABRIGO. 74,00
23/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 4/7379 E 1/59091. 74,00
TOTAL 74,00 74,00 0,00
SALDO A PAGAR 74,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.