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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3448 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 05/2025 0,00 1.103,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 05/2025 1.103,66
26/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MAIO/2025. 1.103,66
28/05/2025 Pagamento de Empenho 3448/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.103,66
TOTAL 1.103,66 1.103,66 1.103,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.