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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 363 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TIP TOP 10 180,00 180,00
1.00 CAMARA DE AR 17.5 -25 450,00 450,00
2.00 TIP TOP 08 100,00 200,00
1.00 TIP TOP 10 180,00 180,00
2.00 TIP TOP 07 70,00 140,00
1.00 TIP TOP 09 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CARREGADEIRA W18, RETROESCAVADEIRA XC870, MOTONIVELADORA 120K E RETROESCADEIRA B95 DA SEC. DE INFRAESTRUTUTA E MEIO AMBIENTE. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 TIP TOP 10 CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP 08 TIP TOP 10 TIP TOP 07 TIP TOP 09 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CARREGADEIRA W18, RETROESCAVADEIRA XC870, MOTONIVELADORA 120K E RETROESCADEIRA B95 DA SEC. DE INFRAESTRUTUTA E MEIO AMBIENTE. 1.270,00
23/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/21; 1/19; 1/16; 1/17; 1/18; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA. 1.270,00
TOTAL 1.270,00 1.270,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.270,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.