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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3678 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADAS 1034 24V 12,00 24,00
2.00 LÂMPADA 10,00 20,00
1.00 MOTOR VENTILADOR 970,00 970,00
1.00 FILTRO CABINE 80,00 80,00
1.00 HINIGIZADOR DO AR CONDICIONADO 40,00 40,00
1.00 EMENDA 3/4 10,00 10,00
1.00 EMENDA 3/4 TEE PRA MANGUEIRA 10,00 10,00
1.00 MANGUEIRA 10,00 10,00
1.00 CHICOTE ALTERNADOR 48,00 48,00
1.00 LÂMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IYN8989, UTILIZADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 LAMPADAS 1034 24V LÂMPADA MOTOR VENTILADOR FILTRO CABINE HINIGIZADOR DO AR CONDICIONADO EMENDA 3/4 EMENDA 3/4 TEE PRA MANGUEIRA MANGUEIRA CHICOTE ALTERNADOR LÂMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IYN8989, UTILIZADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. 1.242,00
TOTAL 1.242,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.242,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.