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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA - CITEC

Dados do Empenho
Número do empenho: 3711 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEÍCULAR Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE INSPEÇÃO VEICULAR DAER DO VEICULO VAN PLACA IYQ7418, UTILISADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEÍCULAR Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE INSPEÇÃO VEICULAR DAER DO VEICULO VAN PLACA IYQ7418, UTILISADO PELOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. 390,00
13/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2025626. 390,00
26/06/2025 Pagamento de Empenho 3711/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.