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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3729 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO - FIXAÇÃO 10,00 40,00
40.00 PARAFUSO - 4,5X50 0,30 12,00
40.00 BUCHA - 6MM C/ 100U 0,10 4,00
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO - P/ VASO 12,00 12,00
6.00 CANTONEIRA - 25CM 6,00 36,00
1.00 ESPUMAS - PU 19,90 19,90
1.00 CILINDRO P/ FECHADURA PORTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PARAFUSO - FIXAÇÃO PARAFUSO - 4,5X50 BUCHA - 6MM C/ 100U ANEL DE VEDAÇÃO - P/ VASO CANTONEIRA - 25CM ESPUMAS - PU CILINDRO P/ FECHADURA PORTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 155,90
30/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1291. 155,90
TOTAL 155,90 155,90 0,00
SALDO A PAGAR 155,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.