Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
379 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 015/2025. |
5,55 |
3.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2025 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 015/2025. |
3.330,00 |
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03/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 24854. |
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3.330,00 |
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03/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 379/2025, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA |
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7,99 |
06/02/2025 |
Pagamento de Empenho 379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.322,01 |
TOTAL |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/02/2025 |
7,99 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,99 |
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