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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3796 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA C/ SUPORTE TIRANTE DIANTEIRO 180,00 360,00
2.00 BUCHA BANDEJA 40,00 80,00
4.00 KIT BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO 45,00 180,00
1.00 TUBO BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 70,00 70,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 145,00 290,00
1.00 TAMPA DO RADIADOR 30,00 30,00
1.00 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 140,00 140,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 430,00 860,00
2.00 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 120,00 240,00
1.00 RESERVATÓRIO DO RADIADOR 145,00 145,00
3.00 ADITIVO RADIADOR 30,00 90,00
2.00 DISCO DE FREIO DIANTEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA MONTANA LS2 DE PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 240,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 BUCHA C/ SUPORTE TIRANTE DIANTEIRO BUCHA BANDEJA KIT BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO TUBO BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO TAMPA DO RADIADOR JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO RESERVATÓRIO DO RADIADOR ADITIVO RADIADOR DISCO DE FREIO DIANTEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA MONTANA LS2 DE PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 2.965,00
03/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1635. 2.965,00
TOTAL 2.965,00 2.965,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.965,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.