| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3892 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente FOLHA DE PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS 06/2025 | 0,00 | 3.591,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | referente FOLHA DE PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS 06/2025 | 3.591,85 | ||
| 04/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN MORGAN REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. | 3.591,85 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3892/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.591,85 | ||
| TOTAL | 3.591,85 | 3.591,85 | 3.591,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||