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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4124 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DUCHA 220V - MAXI 5500W 75,00 75,00
1.00 DUCHA 220V - HYDRA 55,00 55,00
1.00 TRILHO DIN PERFURADO BARRA AIEDEM PERFIS 20,00 20,00
1.00 SOQUETE - C/ RABICHO C/50UN 5,00 5,00
8.00 LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA - 30W E27 BIVOLT 23,00 184,00
1.00 LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA - 100W E27 40 BIVOLT 150,00 150,00
1.00 FITA ISOLANTE 20M X 19MM - PRETA 10,00 10,00
5.00 REFLETOR SMART LED 200W - RETANGULAR 130,00 650,00
20.00 PARAFUSO - SEXTAVADO FLANG 0,85 17,00
7.00 DISJUNTOR MONOFASICO 40A - "C" 14,00 98,00
2.00 CONECTOR - CURTO PINO 25MM 13,80 27,60
7.00 BARRAMENTO PENTE UNIPOLAR - MONOFASICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. 2,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 DUCHA 220V - MAXI 5500W DUCHA 220V - HYDRA TRILHO DIN PERFURADO BARRA AIEDEM PERFIS SOQUETE - C/ RABICHO C/50UN LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA - 30W E27 BIVOLT LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA - 100W E27 40 BIVOLT FITA ISOLANTE 20M X 19MM - PRETA REFLETOR SMART LED 200W - RETANGULAR PARAFUSO - SEXTAVADO FLANG DISJUNTOR MONOFASICO 40A - "C" CONECTOR - CURTO PINO 25MM BARRAMENTO PENTE UNIPOLAR - MONOFASICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. 1.305,60
18/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 99. 1.305,60
26/06/2025 Pagamento de Empenho 4124/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.305,60
TOTAL 1.305,60 1.305,60 1.305,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.