Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4128 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NOBREAK - 600 VA
Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2025 |
NOBREAK - 600 VA
Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. |
680,00 |
|
|
23/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/3393. |
|
680,00 |
|
26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4128/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.