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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4166 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARA-CHOQUE DIANTEIRO 2.457,00 2.457,00
1.00 MAQUINA VIDRO LD 250,00 250,00
1.00 MAÇANETA EXTERNA LD 65,00 65,00
1.00 MAÇANETA INTERNA LD Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE, MÁQUINA DE VIDRO E MAÇANETAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815E DE PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PARA-CHOQUE DIANTEIRO MAQUINA VIDRO LD MAÇANETA EXTERNA LD MAÇANETA INTERNA LD Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE, MÁQUINA DE VIDRO E MAÇANETAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815E DE PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 2.812,00
23/06/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 61278205. 2.812,00
TOTAL 2.812,00 2.812,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.812,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.