Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA ESCOLA MENINO DEUS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025. |
14.000,00 |
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13/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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568,93 |
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13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2025, 160 - CORSAN |
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20,60 |
20/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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548,33 |
14/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.079,85 |
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14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2025, 160 - CORSAN |
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45,12 |
24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.034,73 |
13/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.228,81 |
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13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2025, 160 - CORSAN |
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52,27 |
24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.176,54 |
16/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.243,82 |
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16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2025, 160 - CORSAN |
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52,99 |
22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.190,83 |
TOTAL |
14.000,00 |
4.121,41 |
4.121,41 |
SALDO A PAGAR |
9.878,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.