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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4583 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 PARAFUSO - PARAFUSO CHIPBOARD 5,0X40 CHA MISTER 0,45 18,00
40.00 BUCHA 6 MM 0,25 10,00
1.00 PARAFUSO - PARAFUSO FIXACAO PARA CAIXA ACOPLADA 19,00 19,00
1.00 MECANISMO CAIXA ACOPLADA 79,90 79,90
2.00 VEDA ROSCA 6,00 12,00
1.00 SIFÃO - SIFAO EXTEN MEDIO 12,00 12,00
1.00 SILICONE - SILICONE INCOLOR 12,00 12,00
4.00 GANCHO - GANCHO PRA BUCHA 08 1,50 6,00
7.00 BUCHA 8 MM 0,15 1,05
1.00 TORNEIRA - TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DE AGUA 8,00 8,00
1.00 VERNIZ - SPARLACK VERNIZ EXTRA MAR 3,6 149,00 149,00
5.00 Lixa - LIXA ROLO 120 MADEIRA 8,00 40,00
2.00 PINCEL - PINCEL CERDA BRANCA 9,90 19,80
1.00 ENGATE - ENGATE FLEXIVEL 38,00 38,00
1.00 TEE - TE INTERNO TRIPLO PE 3/4 6,00 6,00
1.00 PARAFUSO - PARAFUSO FIXACAO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 PARAFUSO - PARAFUSO CHIPBOARD 5,0X40 CHA MISTER BUCHA 6 MM PARAFUSO - PARAFUSO FIXACAO PARA CAIXA ACOPLADA MECANISMO CAIXA ACOPLADA VEDA ROSCA SIFÃO - SIFAO EXTEN MEDIO SILICONE - SILICONE INCOLOR GANCHO - GANCHO PRA BUCHA 08 BUCHA 8 MM TORNEIRA - TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DE AGUA VERNIZ - SPARLACK VERNIZ EXTRA MAR 3,6 Lixa - LIXA ROLO 120 MADEIRA PINCEL - PINCEL CERDA BRANCA ENGATE - ENGATE FLEXIVEL TEE - TE INTERNO TRIPLO PE 3/4 PARAFUSO - PARAFUSO FIXACAO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 449,75
TOTAL 449,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 449,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.