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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4656 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA - SERVICO DE TROCA DE TELA DE TABLET Finalidade: REF. MAO-DE-OBRA DE TROCA DE TELA DE TABLET DE USO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 MÃO DE OBRA - SERVICO DE TROCA DE TELA DE TABLET Finalidade: REF. MAO-DE-OBRA DE TROCA DE TELA DE TABLET DE USO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 85,00
15/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 257. 85,00
15/07/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4656/2025, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME 1,70
18/07/2025 Pagamento de Empenho 4656/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 83,30
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 09/07/2025 1,70 Lançada
TOTAL   1,70