Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4660 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA ACRILICA - OURO BRANCO 3,6L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA/REPARO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
160,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2025 |
TINTA ACRILICA - OURO BRANCO 3,6L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA/REPARO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
320,00 |
|
|
09/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1303. |
|
320,00 |
|
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.