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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4751 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE FAROLETE 170,00 170,00
4.00 LÂMPADA 1141 10,00 40,00
2.00 RELÉ AUXILIAR 28,00 56,00
1.00 FAROLETE REDONDO 75,00 75,00
4.00 GIROFLEX Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCAS DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS INE 1200 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 195,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 JOGO DE FAROLETE LÂMPADA 1141 RELÉ AUXILIAR FAROLETE REDONDO GIROFLEX Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCAS DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS INE 1200 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.121,00
TOTAL 1.121,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.121,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.