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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4784 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 CANO PVC 25 MM 24,99 474,81
20.00 CURVA 25MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2,49 49,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 CANO PVC 25 MM CURVA 25MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 524,61
17/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/26. 524,61
29/07/2025 Pagamento de Empenho 4784/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 524,61
TOTAL 524,61 524,61 524,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.