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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4824 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRINHA/RS NO DIA 18/07/2025, CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MENOR DE IDADE COM DESTINO Á ERECHIM PARA O LAR CRIANÇA EDIR BRISOGNIN GOELZER. 137,00 137,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRINHA/RS NO DIA 18/07/2025, CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MENOR DE IDADE COM DESTINO Á ERECHIM PARA O LAR CRIANÇA EDIR BRISOGNIN GOELZER. 137,00
18/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 7/42601, 3/12662 E 7/96372. 137,00
TOTAL 137,00 137,00 0,00
SALDO A PAGAR 137,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.