Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
493 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025 |
0,00 |
935,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
Referente FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025 |
935,68 |
|
|
28/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2025. |
|
935,68 |
|
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
|
|
65,00 |
17/02/2025 |
Pagamento de Empenho 493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
870,68 |
TOTAL |
935,68 |
935,68 |
935,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE |
28/01/2025 |
65,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
65,00 |
|
|