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Última atualização realizada em 10/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5164 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. 412,00 412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. 412,00
31/07/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 6/122146, 6/122226 E 3726. 412,00
04/08/2025 Pagamento de Empenho 5164/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 412,00
TOTAL 412,00 412,00 412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.