Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GARRAFA TÉRMICA - 1,9 L |
87,99 |
175,98 |
3.00 |
COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATOXICO; PESO: MINIMO 0,75G; CAPACIDADE: 50ML; EMBALAGEM 100 UNIDADES |
1,99 |
5,97 |
24.00 |
ÁGUA MINERAL - S/GAS 500ML |
1,50 |
36,00 |
4.00 |
COPO DESCARTÁVEIS - TERMICOP 180 ML C/25 UN |
9,59 |
38,36 |
7.00 |
CAFÉ - 500 GR |
32,99 |
230,93 |
1.00 |
AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG |
10,49 |
10,49 |
1.00 |
COPO DESCARTÁVEIS - C/100 ML |
13,79 |
13,79 |
3.00 |
CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - MAÇA/CANELA |
11,29 |
33,87 |
3.00 |
CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - 10 G HORTELA, CAPIM CIDREIRA |
5,49 |
16,47 |
2.00 |
FILTRO DE PAPEL - Nº 103 |
6,99 |
13,98 |
1.00 |
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - 15G LIMAO E GENGIBRE |
10,49 |
10,49 |
1.00 |
CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - 10G CARQUEIJA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
4,19 |
4,19 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2025 |
GARRAFA TÉRMICA - 1,9 L COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATOXICO; PESO: MINIMO 0,75G; CAPACIDADE: 50ML; EMBALAGEM 100 UNIDADES ÁGUA MINERAL - S/GAS 500ML COPO DESCARTÁVEIS - TERMICOP 180 ML C/25 UN CAFÉ - 500 GR AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG COPO DESCARTÁVEIS - C/100 ML CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - MAÇA/CANELA CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - 10 G HORTELA, CAPIM CIDREIRA FILTRO DE PAPEL - Nº 103 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - 15G LIMAO E GENGIBRE CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - 10G CARQUEIJA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
615,51 |
|
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11/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 12317. |
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615,51 |
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11/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5269/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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7,39 |
12/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5269/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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608,12 |
TOTAL |
615,51 |
615,51 |
615,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.