Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5652 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BANNER - BANNER AGOSTO LILAS.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2025 |
BANNER - BANNER AGOSTO LILAS.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. |
500,00 |
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TOTAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.