| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
| Número do empenho: | 5925 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AVENTAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA USO EM APRESENTAÇÕES DE INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 25,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | AVENTAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA USO EM APRESENTAÇÕES DE INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 250,00 | ||
| 28/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/25822. | 250,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 5925/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||