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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6027 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 194/2025. 372,03 66.965,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO N° 194/2025. 66.965,40
04/11/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 10. 16.369,32
04/11/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6027/2025, 16277 - ALBERINO JOAO PIEREZAN 327,39
11/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6027/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.041,93
TOTAL 66.965,40 16.369,32 16.369,32
SALDO A PAGAR 50.596,08

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 04/11/2025 327,39 Lançada
TOTAL   327,39