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Última atualização realizada em 14/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6131 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM MOTOR L/D 720,00 720,00
1.00 COXIM TRASEIRO MOTOR 375,00 375,00
1.00 COXIM LIMITADOR MOTOR 340,00 340,00
2.00 DISCO DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 158,00 316,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 COXIM MOTOR L/D COXIM TRASEIRO MOTOR COXIM LIMITADOR MOTOR DISCO DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.751,00
TOTAL 1.751,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.751,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.