3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
1.00
LAVAGEM
150,00
150,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
120,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
120,00
240,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
150,00
300,00
1.00
LAVAGEM
200,00
200,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
60,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
120,00
240,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS SEGUINTES VEÍCULOS, CAMINHÃO FORD CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29, CAMINHÃO MB DE PLACAS ICW-1627, VEÍCULO GOL DE PLACAS IXP-8908, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LAVAGEM E MONTAGENS DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95, CONSERTOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS FORD CARGO 2628E PLACAS IRN0E23 E CAMINHÃO ATRON DE PLACAS IVN-0723, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS NA PÁ CARREG
100,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS SEGUINTES VEÍCULOS, CAMINHÃO FORD CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29, CAMINHÃO MB DE PLACAS ICW-1627, VEÍCULO GOL DE PLACAS IXP-8908, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LAVAGEM E MONTAGENS DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95, CONSERTOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS FORD CARGO 2628E PLACAS IRN0E23 E CAMINHÃO ATRON DE PLACAS IVN-0723, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS NA PÁ CARREG
2.070,00
10/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/1421; E/1413; E/1418; E/1420; E/1408; E/1410; E/1412; E/1406; E/1407; E/1405;
REF. EMPENHO 6189/2025
3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS.
2.070,00
10/09/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6189/2025, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
41,40
18/09/2025
Pagamento de Empenho 6189/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.028,60
TOTAL
2.070,00
2.070,00
2.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.