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Última atualização realizada em 26/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho
Número do empenho: 6194 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BANNER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 BANNER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO. DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 650,00
18/09/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/62591297. 650,00
22/09/2025 Pagamento de Empenho 6194/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.