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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6257 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANETA PARA RETROPROJETOR, AZUL, PONTA 2.0MM (PONTA MÉDIA), TINTA A BASE DE ÁLCOOL, ESPESSURA DE ESCRITA: PAPEL 0.1 MM, TINTA RESISTENTE Á ÁGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021., 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 CANETA PARA RETROPROJETOR, AZUL, PONTA 2.0MM (PONTA MÉDIA), TINTA A BASE DE ÁLCOOL, ESPESSURA DE ESCRITA: PAPEL 0.1 MM, TINTA RESISTENTE Á ÁGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021., 80,00
02/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/203. 80,00
07/10/2025 Pagamento de Empenho 6257/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.