Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6319 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MICROFONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE GIGA AMPLIFICADO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2025 |
MICROFONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE GIGA AMPLIFICADO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. |
110,00 |
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26/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 62718588. |
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110,00 |
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03/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6319/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.