Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
654 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS3J04 DO GABINETE DA PREFEITA. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS3J04 DO GABINETE DA PREFEITA. |
120,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 90. |
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120,00 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 654/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.