O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 673 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTOS EM GERAL DO MOTOR E SISTEMAS DE SUSPENSAO DOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E IYS 6986, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ITEM 1, CONTRATO N° 19/2025. 4.300,00 4.300,00
1.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTOS EM GERAL DO MOTOR E SISTEMAS DE SUSPENSAO DOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E IYS 6986, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ITEM 2, CONTRATO N° 19/2025. 3.300,00 3.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTOS EM GERAL DO MOTOR E SISTEMAS DE SUSPENSAO DOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E IYS 6986, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ITEM 1, CONTRATO N° 19/2025. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTOS EM GERAL DO MOTOR E SISTEMAS DE SUSPENSAO DOS ONIBUS PLACAS JAD 8F86 E IYS 6986, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ITEM 2, CONTRATO N° 19/2025. 7.600,00
05/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 202530. 7.600,00
12/02/2025 Pagamento de Empenho 673/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.600,00
TOTAL 7.600,00 7.600,00 7.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.