Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUT. DE ESTRADAS E ROD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6829 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F99. |
156,18 |
156,18 |
1.00 |
REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL PLACAS IXP8908. |
156,18 |
156,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2025 |
REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F99. REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL PLACAS IXP8908. |
312,36 |
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06/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GUIAS N° 202570082322 E 202565675760. |
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312,36 |
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TOTAL |
312,36 |
312,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
312,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.