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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6881 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 09/10/2025 PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA COOPERMED (COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF MENINO DEUS), OS QUAIS FARÃO VISITA A OBRA SOCIAL SANTA JÚLIA, INTERAGINDO COM O GRUPO DE IDOSOS QUE LA RESIDEM. 37,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 09/10/2025 PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA COOPERMED (COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF MENINO DEUS), OS QUAIS FARÃO VISITA A OBRA SOCIAL SANTA JÚLIA, INTERAGINDO COM O GRUPO DE IDOSOS QUE LA RESIDEM. 37,00
09/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 897577/0 37,00
16/10/2025 Pagamento de Empenho 6881/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.