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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6885 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 JOELHO 90 ESG 40MM - PARA CONFECÇÃO DE SUSSURRÔMETRO PARA ATIVIDADES LÚDICAS COM OS ALUNOS 3,00 60,00
2.30 TUBO ESGOTO 40 MM - PARA CONFECÇÃO DE SUSSURRÔMETRO 6,43 14,79
2.00 SIFÃO - SANFONADO 72CM PARA CONSERTO DE PIAS NA COZINHA DA ESCOLA 7,92 15,84
2.00 PREGO 17 X 27 - PARA CONFECÇÃO DE PINHEIRO NATALINO DE MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO USADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 14,85 29,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 JOELHO 90 ESG 40MM - PARA CONFECÇÃO DE SUSSURRÔMETRO PARA ATIVIDADES LÚDICAS COM OS ALUNOS TUBO ESGOTO 40 MM - PARA CONFECÇÃO DE SUSSURRÔMETRO SIFÃO - SANFONADO 72CM PARA CONSERTO DE PIAS NA COZINHA DA ESCOLA PREGO 17 X 27 - PARA CONFECÇÃO DE PINHEIRO NATALINO DE MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO USADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 120,33
09/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1350; 1/1349; REF. EMPENHO 6885/2025 16277 - ALBERINO JOAO PIEREZAN LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. 120,33
16/10/2025 Pagamento de Empenho 6885/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,33
TOTAL 120,33 120,33 120,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.