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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6886 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BOLO - KG 45,00 270,00
20.00 REFRIGERANTE 2L 10,00 200,00
15.00 SUCO DE FRUTAS - 1L 8,00 120,00
4.00 ÁGUA MINERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 24,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 BOLO - KG REFRIGERANTE 2L SUCO DE FRUTAS - 1L ÁGUA MINERAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 686,00
09/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 63094261. 686,00
16/10/2025 Pagamento de Empenho 6886/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 686,00
TOTAL 686,00 686,00 686,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.