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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.628.069 VERA TERESINHA SCHEIBLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6894 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 81 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA O DIA “D” DE VACINACAO INFANTIL NO DIA 11/10/2025, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA CRIANÇA, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 238/2025. 1.660,00 1.660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA O DIA “D” DE VACINACAO INFANTIL NO DIA 11/10/2025, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA CRIANÇA, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 238/2025. 1.660,00
TOTAL 1.660,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.660,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.