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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7286 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LINGUIÇA - CAMPEIRA GODOY 31,16 62,32
3.00 COCA COLA - PET 3L 14,90 44,70
5.80 PAO FRANCES - MARQUESPAN 15,99 92,74
7.23 CARNE BOVINA - DE 2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUE ESTIVERAM EM TRABALHO DURANTE HORÁRIO DE ALMOÇO NO INTERIOR FAZENDO NOVAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL. ARTIGP 95 DA LEI 14.133/2021. 41,48 299,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 LINGUIÇA - CAMPEIRA GODOY COCA COLA - PET 3L PAO FRANCES - MARQUESPAN CARNE BOVINA - DE 2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUE ESTIVERAM EM TRABALHO DURANTE HORÁRIO DE ALMOÇO NO INTERIOR FAZENDO NOVAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL. ARTIGP 95 DA LEI 14.133/2021. 499,66
06/11/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 73. 499,66
TOTAL 499,66 499,66 0,00
SALDO A PAGAR 499,66