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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7298 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAPEL TOALHA 140,00 280,00
4.00 PAPEL HIGIENICO 95,00 380,00
2.00 RODO 62 CM - REFORÇADO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. REEMPENHO DO Nº 7047/2025 PARA AJUSTE DE PROJETO ATIVIDADE. ANUILAR Nº 280/2025. 99,00 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO RODO 62 CM - REFORÇADO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. REEMPENHO DO Nº 7047/2025 PARA AJUSTE DE PROJETO ATIVIDADE. ANUILAR Nº 280/2025. 858,00
31/10/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/1458. 858,00
06/11/2025 Pagamento de Empenho 7298/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 858,00
TOTAL 858,00 858,00 858,00
SALDO A PAGAR 0,00